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公司新聞

市政府部門

  市政府部門貫徹執行國家、省、市有關城市園林綠化工作的方針、政策和法律、法規、規章,研究起草本市城市園林綠化方面的規章草案和實施辦法,負責編制城市“綠線”規劃和管理工作;組織實施園林綠化行業標準化工作。

  研究擬訂園林行業發展戰略和政策;制訂城市園林綠化發展規劃和年度計劃,并監督實施;制訂園林綠化專業規劃和綠地系統詳細規劃;指導市區和有關部門制訂園林綠化計劃;指導市區和有關部門制訂園林綠化計劃。

  組織審定重點園林綠化工程項目的規劃設計方案,并負責監督實施;審核城市園林綠地和風景名勝區內建設項目的規劃設計方案,并監督實施;審核城市重點建設項目設計方案中的園林綠化比例和布局。

  負責綠化補償費的收繳管理工作;依法審批占用城市綠地和伐移城市樹木事項;負責園林綠化的執法工作。

  負責認定園林綠化設計,施工和養護單位資質;制定綠化建設項目工程質量標準;負責對新建、改建、擴建綠化項目實行跟蹤及建設費的監管。

  制訂園林綠化養護的質量等級、額定標準和古樹名木保護等級標準;組織市區綠地養護的招標工作,并監督實施。

  儋州市園林管理局2023年財政撥款收支總預算47,777,183.68元。其中,收入總計47,777,183.68元,包括一般公共預算本年收入39,377,273.68元、上年結轉0元,政府性基金預算本年收入8,399,910元、上年結轉0元;支出總計47,777,183.68元,包括社會保障和就業支出93,472.32元、?衛生健康支出74,547.58元、?城鄉社區支出47559432.42元、?住房保障支出49731.36元,結轉下年0元。

  儋州市園林管理局2023年一般公共預算當年撥款39,377,273.68元,比上年預算數增加17164589.47元,主要是建設項目資金支出。

  1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為62,314.88元,比上年預算數增加19376元,主要是我單位新調入一名在編人員。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算數為31,157.44元,比上年預算數增加31,157.44元,主要是我單位新調入一名在編人員。

  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數為33,104.78元,比上年預算數增加10293.5元,主要是我單位新調入一名在編人員。

  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2023年預算數為41,442.80元,比上年預算數減少682.72元,主要是公補基數減少。

  城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2023年預算數為39,159,522.42元,比上年預算數減少17088307.65元,主要是增加了項目資金預算,例如:大橋公園一期建設資金、綠化服裝制作費用等。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為49,731.36元,比上年預算數增加16137.6元,主要是我單位新調入一名在編人員。

  人員經費21,510,048.32元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、勞務費。

  (一)儋州市園林管理局2023年一般公共預算“三公”經費預算數為272,000.00元,其中:

  因公出國(境)經費0元,與上年預算持平。下降/增長的主要原因包括:......。根據×××(如外事部門等)安排的××年出國計劃,擬安排出國(境)團(組)××次,出國(境)××人。出國(境)團組主要包括:1.×××團組:目的地為×××,人數為××人,天數為××天,主要任務為×××:......;公務用車購置及運行費272,000.00元(其中,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費272,000.00元),與上年預算持平。公務車保有量0輛,計劃購置1輛;公務接待費0元,與上年預算持平。

  因公出國(境)經費0元,與上年預算持平。下降/增長的主要原因包括:......。根據×××(如外事部門等)安排的2023年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。出國(境)團組主要包括:1.×××團組:目的地為×××,人數為0人,天數為××天,主要任務為×××;公務用車購置及運行費0元(其中,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費××萬元),與上年預算持平。下降/增長的主要原因包括:......;公務車保有量0輛,計劃購置0輛。公務接待費0萬元,與上年預算持平。計劃接待0批0人。

  儋州市園林管理局2023年政府性基金預算當年撥款8,399,910.00元,比上年預算數增加3599910元,主要是增加大橋公園一期建設資金預算。

  1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2023年預算數為8399910元,比上年預算數增加3599910元,主要是增加大橋公園一期建設資金預算。

  按照綜合預算原則,儋州市園林管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。儋州市園林管理局2023年收支總預算47,777,183.68元。

  儋州市園林管理局2023年收入預算47,777,183.68元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入39,377,273.68元,占82.4%;政府性基金預算撥款收入8,399,910.00元,占17.6%。比上年預算數增加20962019.49萬元,主要是城鄉社區支出增加。

  2023年儋州市園林管理局公開部門預算時羅列下屬參照公務員法管理的事業單位)等的機關運行經費預算0萬元。

  2023年儋州市園林管理局政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元J9九游會,政府采購服務預算0萬元。

  截至2022年12月31日,儋州市園林管理局本級及下屬各預算單位共有車輛33輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛J9九游會、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車32輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

  (四)績效目標設置情況2023年儋州市園林管理局37個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算39377273.68元、政府性基金8399910元。

  六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。

  九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

  十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費J9九游會、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用等支出。

  十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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